今天是:
搜索:
当前位置 :首页 > 信息公告
2015年中国共产主义青年团郯城县委员会 部门决算
发布时间:2016-08-09 09:56:12 来源: 作者:

 

2015年中国共产主义青年团郯城县委员会

部门决算

 

 

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015部门决算情况说明

 

第一部分     

一、单位基本情况及主要职能

 共青团郯城县委是香港码历史开奖记录的领导机关,为正科级独立单位。主要职能为:

(一)行使领导全县共青团工作、领导全县青联、学联和少先队工作的职权,对全县青少年社团组织进行指导和管理。

(二)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策;对全县青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

(三)参与全县有关青少年事务的规定、制度的制定和实施;协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查全县青少年思想动态和青年工作状况,研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据。

(五)协助政府教育部门教育、管理全县中、小学学生,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)组织和带领全县团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用,完成县委、县政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务、参与民主管理和民主监督。

(七)归口管理全县青年统战、青少年外事和县内外青少年交流工作。

(八)负责全县团组织建设,加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;协助党组织推荐和输送优秀干部。

(九)承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

中国共产主义青年团郯城县委员会部门决算包括:中国共产主义青年团机关决算。

纳入中国共产主义青年团郯城县委员会2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

中国共产主义青年团郯城县委员会

 本级

2

 

 

3

 

 

(上表为本单位和合并报送单位名称)

第二部分  2015年部门决算表

g01表:2015年中国共产主义青年团郯城县委员会

收入支出决算总表                                                                单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

44.50262 

一、一般公共服务支出

14

44.50262 

二、上级补助收入

2

0 

二、外交支出

15

0 

三、事业收入

3

0 

三、国防支出

16

0 

四、经营收入

4

0 

四、公共安全支出

17

0 

五、附属单位上缴收入

5

0 

五、教育支出

18

0 

六、其他收入

6

0 

六、科学技术支出

19

0 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

44.50262 

本年支出合计

22

44.50262

 用事业基金弥补收支差额

10

0 

     结余分配

23

 0

 年初结转和结余

11

0 

     年末结转和结余

24

 0

 

12

 

 

25

 

合计

13

44.50262 

合计

26

44.50262

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表:2015年中国共产主义青年团郯城县委员会收入决算表                                                                 

                                             单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

44.50262 

44.50262 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 201

一般公共服务支出

44.50262 

44.50262 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 20129

群众团体事务

44.50262 

44.50262 

0 

0 

0 

0 

0 

 

2012901

行政运行

27.33262 

27.33262 

0 

0 

0 

0

0 

 

2012999

其他群众团体事务支出

17.1700 

17.1700 

0 

0 

0 

0 

0 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表:2015年中国共产主义青年团郯城县委员会支出决算表                                                                                                                                       单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

44.50262 

27.33262 

17.1700 

0 

0 

0 

 

 201

一般公共服务支出

44.50262 

27.33262 

17.1700 

 

 

 

 

 20129

群众团体事务

44.50262 

27.33262 

17.1700 

 

 

 

 

2012901

行政运行

27.33262 

27.33262 

0 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

17.1700 

0 

17.1700 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表:2015年中国共产主义青年团郯城县委员会

财政拨款收入支出决算总表

                                             单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

44.50262 

一、一般公共服务支出

15

44.50262

44.50262 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

0 

0 

 

 

3

 

三、国防支出

17

0 

0 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0 

0 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 0

0 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 0

 0

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

44.50262 

本年支出合计

23

44.50262 

44.50262 

 

年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末结转和结余

24

0 

 0

 

一般公共预算财政拨款

11

0 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

44.50262 

合计

28

44.50262 

44.50262

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表:2015年中国共产主义青年团郯城县委员会

一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

44.50262

27.33262

17.1700

 

 201

一般公共服务支出

44.50262

27.33262

17.1700

 

 20129

群众团体事务

44.50262

27.33262

17.1700

 

2012901 

行政运行

27.33262

27.33262

0

 

 2012999

其他群众团体事务支出

17.1700

0

17.1700

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表:2015年中国共产主义青年团郯城县委员会 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

       

财决批复06

 

部门:中国共产主义青年团郯城县委员会(本级)

   

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

   

 

 

 

 

301

工资福利支出

0.00

20.6152

0.00

 

30101

  基本工资

0.00

12.0000

0.00

 

30102

  津贴补贴

0.00

8.6152

0.00

 

302

商品和服务支出

0.00

0.00

3.11742

 

30201

  办公费

0.00

0.00

0.73902

 

30207

  邮电费

0.00

0.00

0.27

 

30211

  差旅费

0.00

0.00

0.5

 

30216

  培训费

0.00

0.00

0.097

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

1.5114

 

303

对个人和家庭的补助

0.00

3.6

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

3.6

0.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

 

    2.本表批复到款级科目。

 

g07表:2015年中国共产主义青年团郯城县委员会

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 2.3

0

2

0

2

0.3

1.5114

0

1.5114

 0

1.5114

 0

 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表:2015年中国共产主义青年团郯城县委员会

政府性基金预算财政拨款支出决算表

                                             单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

(一)公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。(二)要统筹安排、协调一致,积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。(三)公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点,做到简洁明了、通俗易懂,便于社会公众获取。(四)以科学发展观为指导,进一步深化预算改革,不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度,切实保障公众的知情权、参与权和监督权,促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

(一)收入。2015年度收入总计44.50262万元,比2014年决算数增加4.29262万元。主要原因是2015年度干部职工工资涨幅较大并新招录一名公务员,工资福利增加;此外,财政局增加了少先队专项经费。比2015年预算数增加3.20262万元。主要原因是预算执行中,因开展少先队培训、评比、辅导员评聘等系列活动追加少先队工作经费。

其中:1、财政拨款收入44.50262万元,比2014年决算数增加4.29262万元。主要原因是2015年度干部职工工资涨幅较大并新招录一名公务员,工资福利增加;此外,财政局增加了少先队专项经费。比2015年预算数增加3.20262万元。主要原因是预算执行中,因开展少先队培训、评比、辅导员评聘等系列活动追加少先队工作经费。。

2、事业收入0万元。

3、上年无结转结余。

(二)支出。2015年度支出总计44.50262万元,比2014年决算数增加4.29262万元。主要原因是2015年度干部职工工资涨幅较大并新招录一名公务员,工资福利增加;此外,开展少先队表彰、评比等系列活动增加经费支出。比2015年预算数增加3.20262万元,主要原因是开展少先队培训、评比、辅导员评聘等系列活动追加经费支出。

按功能科目分:一般公共服务(类)支出44.50262万元,比2014年决算数增加4.29262万元。主要原因是省市县出台文件增加少先队工作经费,按照每名少先队员0.5元的标准增加经费;比2015年预算数增加3.20262万元,主要原因是开展少先队培训、评比、辅导员评聘等系列活动增加经费支出。

按项目分类分:1、基本支出27.33262万元,主要用于主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。比2014年决算数增加5.06262万元。主要原因是工资福利的正常增长与日常公用经费的正常增长;比2015年预算数减少1.96738万元,主要原因是加强资金使用效率,强化绩效考核。

 2、项目支出17.1700万元,主要用于专项业务活动和其他群众团体事务支出。2014年决算数减少0.77万元。主要原因是提高资金的使用效率;比2015年预算数增加5.17万元,主要原因是年末平衡款和少先队工作的增加。

3、年末结转和结余0万元。

三、关于“三公”经费支出说明

12015年本单位因公出国(境)费支出0万元,与2014年决算数持平,增长0%,主要原因是:2015年度不存在出国出境行为。比2015年预算数增加(减少)0万元。

22015变本单位的公务用车购置及运行维护费决算1.5114万元,其中:公务用车运行维护费1.5114万元,公务用车购置费支出  0万元。

12015年本单位用车运行维护费支出1.5114万元,比2014年决算数减少0.4886万元,降低24%,主要原因是:国内燃油价格下降,公车出行里程比2014年减少,维修费较2014年减少。比2015年预算数减少0.4886万元,降低24%,主要原因是:国内燃油价格下降,公车出行里程比2014年减少,维修费较2014年减少。

22015年本单位公务用车购置费支出0万元,比2014年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:未购车。比2015年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是:未购车。公务用车购置0辆。

32015年本单位公务接待费决算支出0万元,比2014年减少0.3万元,主要原因是:2015年未进行公务接待活动。比2015年预算数减少0.3万元,主要原因是:2015年未进行公务接待活动,公务接待批次0次,公务接待人数0人。

42015年本单位机关运行经费支出3.11742万元,比2014年减少0.59258万元,降低15.97%。主要原因是:加强资金使用效率。比2015年预算数持平。

52015年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。预算0万元。

6、截至20151231,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明。严格按照财政部门相关要求开展预算绩效管理工作基层服务型团组织建设费用2万元,资金用于推进我县共青团组织创新、推进基层服务型团组织建设。此项资金的使用提高了共青团的吸引力和凝聚力,扩大团的工作有效覆盖面。青年就业创业平台运行经费1万元,资金用于促进青少年就业创业工作,为创业青年提供免费的办公场所及政策咨询、创业培训、融资担保等一系列的支持服务,助力600余名青年就业创业。青年志愿服务及评选表彰2万元,35日“学雷锋日”组织开展青年志愿服务表彰活动,评选表彰了优秀青年志愿服务组织、十佳青年志愿者和百名优秀青年志愿者。全年共组织开展青年志愿服务活动16次,服务群众1200余人,在社会上弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。庆祝五四青年节暨表彰大会2万元,资金主要用于召开纪念五四运动表彰大会及组织全县基层团干部培训班,在全体团员青年、团干部中营造了争先争优的良好氛围,并进一步增强了各级团干部的政治素质和业务能力。少先队工作经费5.17万元,资金主要用于开展少先队培训、评比、辅导员评聘等系列活动,此项活动促进了基层中小学少先队规范化发展,完善了少先队辅导员的评聘制度;全年开展少先队辅导员培训1次,培训辅导员120余人,开展清明暨英烈、小手拉大手等活动27次,有效的助推少先队员成长成才。希望工程爱心行动2万元,资金主要用于开展了情暖郯城关爱留守儿童特别行动、牵手关爱行动、圆梦行动等活动,全年资助或救助单亲、留守及家庭困难的青少年220余人,为青少年提供了温馨的成长环境、促进了青少年的健康成长。预防青少年违法犯罪专项经费2万元。资金主要面向有不良行为青少年、闲散青少年、流浪乞讨未成年人、服刑强戒人员未成年子女、流动留守儿童等五类重点青少年群体,开展排查摸底专项行动、管护行动、牵手行动、回归行动、阳光行动、关爱行动等活动。活动的开展逐步完善了覆盖城乡、条块结合、纵向到底、横向到边的重点青少年群体服务管理网络,促进五类重点青少年解决失学、就业,回归家庭等问题。

8、专业名词解释

1)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

3)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

4)年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7)工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

9)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 10)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


 

 


  1. 关于开展第九届“郯城十大杰出青
  2. 郯城县“红细胞青年志愿服务队”
  3. 郯城县12355公益计划启动!想要学
  4. “快乐星期天”之八——“邻里守
  5. “快乐星期天”之九——“情系高
  6. “快乐星期天”之六——“帮您维
  7. “快乐星期天”之七——守望幸福
  8. 关于召开全县共青团系统学习贯彻
  9. “快乐星期天”之三——敬老助残
  10. “快乐星期天”之二——植绿护绿
联系方式 | 关于我们 | 管理入口
版权所有:中国共产主义青年团郯城县委员会
联系电话:0539-6221031 传真:0539-6221054 鲁ICP备01245760号 地址:郯城县文体中心C座306室
技术支持:临沂冠林信息技术有限公司